2022年信阳市人大常委会办公室部门预算公开
目 录
第一部分 信阳市人大常委会办公室概况
一、主要职能
二、机构设置
三、部门预算单位构成
第二部分 信阳市人大常委会办公室2022年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件:信阳市人大常委会办公室2022年度部门 预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、项目支出表
十、部门(单位)整体绩效目标表
十一、部门预算项目绩效目标表
第一部分 信阳市人大常委会办公室概况
一、信阳市人大常委会办公室主要职责
信阳市人大常委会机关属于地方国家权力机关,主要职责是:讨论、决定本行政区域内各方面工作的重大事项;依照宪法和法律的规定,行使监督权,监督本级人民政府、人民法院、人民检察院的工作;撤销本级人民政府不适当的决定和命令;撤销下一级人民代表大会的不适当的决议;依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免;在本级人民代表大会闭会期间,罢免和补选上级人民代表大会的个别代表。
二、机构设置
市人大常委会办公室内设机构2个:市人大常委会办公室后勤服务中心、市人大常委会办公室信息服务中心(市人大常委会预算联网监督服务中心)。无所属二级机构,本预算就是本级预算。市人大常委会机关内设10个专门委员会、12个委室,其中市人大正处级专门委员会10个:法制委、财经委、社建委、监司委、科文委、农村委、选举委、城建委、预算委、民侨外委;市人大常委会正处级综合办事机构2个:办公室、研究室;副处级办事机构1个:信访办公室;正处级工作委员会9个:法工委、内司工委、财经工委、教科文卫工委、农工委、选工委、城建工委、预算工委、民侨外工委。
三、信阳市人大常委会办公室预算算单位构成
信阳市人大常委会办公室没有所属单位,公开的就是本级预算。
第二部分 信阳市人大常委会办公室2022年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
信阳市人大常委会办公室2022年收入总计1726.87001万元,支出总计1726.87001万元,与2021年预算相比,收入增加94.01031万元,增长5.76%。主要原因:本年度人员经费和项目增加;支出增加94.01031万元,增长5.76%。主要原因:本年度人员经费和项目经费增加。
二、收入预算总体情况说明
信阳市人大常委会办公室2022年收入合计1726.87001万元,其中:一般公共预算1726.87001万元; 政府性基金收入0万元;专户管理的教育收费0万元。
三、支出预算总体情况说明
信阳市人大常委会办公室2022年支出合计1726.87001万元,其中:基本支出1208.27001万元,占69.97%;项目支出518.6万元,占30.03%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
信阳市人大常委会办公室2022年财政拨款收支预算1726.87001万元,与 2021年相比,财政拨款收支预算增加94.01031万元,增长5.76%,主要原因:本年度人员经费和项目经费增加。
五、一般公共预算支出预算情况说明
信阳市人大常委会办公室2022年一般公共预算支出年初预算为1726.87001万元。主要用于以下方面:人员工资及商品服务支出1017.07557万元,占年初预算58.9 %;其他运转类项目支出518.6万元,占年初预算30.03%;社会保障和就业类支出84.69764万元,占年初预算数4.90%;卫生健康类支出43.54303万元,占年初预算数2.52%,住房保障类支出62.95378万元,占年初预算3.65%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
信阳市人大常委会办公室2022年一般公共预算基本支出1726.87001万元,其中:人员经费912.96235万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等;公用经费 295.30767万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
信阳市人大常委会办公室2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出
八、 “三公”经费支出预算情况说明
信阳市人大常委会办公室2022年“三公”经费预算为96.5万元。2022年“三公”经费支出预算数比 2021年增加0万元。
具体支出情况如下:
(一)因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2021年增加0万元。
(二)公务用车购置及运行费0万元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费48万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2021年相比增加0万元。公务用车运行维护费预算数与 2021年相比增加0万元。
(三)公务接待费48.5万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数与 2021年相比增加0万元。
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况
信阳市人大常委会办公室2022年机关运行经费支出预算912.96235万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要,完成预算年度主要工作任务需要。
(二)政府采购支出情况
信阳市人大常委会办公室2022年没有政府采购预算支出。
(三)绩效目标设置情况
信阳市人大常委会办公室2022年预算项目均按要求编制了部门整体和项目绩效目标,从项目成本、项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
(四)国有资产占用情况。
2021年期末,信阳市人大常委会办公室共有车辆12辆,其中:一般公务用车12辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:
信阳市人大常委会办公室2022年度部门预算表