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市人大机关2016年度部门预算公开情况
第一部分:
信阳市人大常委会机关概况
一、部门基本情况
(一)机构设置及主要职责
信阳市人大常委会机关属行政单位,内设14个委、室,其中:正处级综合办事机构二个:办公室、研究室;副处级办事机构二个:信访办公室、机关纪检;正处级工作委员会10个:法工委、内司委、财经工委、教科文卫工委、农工委、选工委、城建工委、预算工委、民侨外工委。
主要职责:属于地方国家权力机关,讨论、决定本行政区域内各方面工作的重大事项;依照宪法和法律的规定,行使监督权,监督本级人民政府、人民法院、人民检察院的工作;重大事项决定权、任免权以及其他职权,撤销本级人民政府的不适当的决定和命令;撤销下一级人民代表大会的不适当的决定;依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免;在本级人民代表大会闭会期间,罢免和补选上级人民代表大会的个别代表。
(二)人员构成情况
信阳市人大常委会机关预算管理单位共有编制85名,其中:行政编制61名,事业编制24名;实有在职人员83人,退休18人。
二、部门预算情况
市人大机关本级预算2016年度部门预算编制单位1个。
第二部分:
信阳市人大常委会机关2016年度部门预算表
信阳市人大常委会机关2016年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算财政拨款支出表
六、一般公共预算财政拨款基本支出表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算财政拨款支出表
六、一般公共预算财政拨款基本支出表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表
第三部分:
信阳市人大常委会机关2016年度部门预算情况说明
一、收入支出总表信阳市人大常委会机关2016年度部门预算情况说明
市人大机关2016年收入总计1568.2856万元,支出总计1568.2856万元。
二、收入总表
市人大机关本年收入合计1568.2856万元。
三、支出总表
市人大机关本年支出合计1568.2856万元,其中:基本支出968.2856万元,项目支出600万元。
四、财政拨款收入支出预算
市人大机关2016年一般公共预算财政拨款收入1568.2856万元,一般公共财政拨款支出1568.2856万元。
五、一般公共预算财政拨款支出预算情况
市人大机关2016 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1568.2856万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 356.1万元,社会保险和就业支出52.08万元,其中:医疗卫生与计划生育支出34.34万元,住房保障(类)支出37.4587万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明
市人大机关2016年一般公共预算财政拨款基本支出9682.856万元,其中:人员经费5683.82万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费3999.040万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算
市人大机关2016年“三公”经费财政拨款支出预算为,主要原因:认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,切实采取措施严格控制和压缩公务接待费支出。
(一)因公出国(境)费 0万元,
2016年度暂无出国人员。
(二)公务用车购置及运行费68.1万元。2016年公务用车购置费为0万元,主要是贯彻落实中央和国务院机关公务员用车改革要求,2016年公务用车运行维护费68.1万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
(三)公务接待费 108万元。
认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,切实采取措施严格控制和压缩公务接待费支出。
八、政府性基金预算财政拨款支出预算
市人大机关2016年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。
第四部分:名词解释
一、 财政拨款收入:是指市本级财政当年拨付的资金。
二、 上年结转结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余。
三、 基本支出:是指为保障机关工作正常运转、日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
四、 一般公共服务类支出:是指保障机关工作正常运行、开展业务等业务活动的支出。
五、 “三公”经费:是指纳入市本级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)的住宿费、旅差费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及运行费、租车费、燃油费、维修费、过路费过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
六、 机关运行经费:是指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮资费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费等其他费用开支。
七、 项目支出:是指在基本支出
[UploadFiles]2364,11277,xlsx,1、收支总表.XLSX[/UploadFiles]
[UploadFiles]2365,10081,xlsx,2、收入预算总表.XLSX[/UploadFiles]
[UploadFiles]2366,12325,xlsx,3、支出总表.XLSX[/UploadFiles]
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[UploadFiles]2371,10552,xlsx,7 、三公经费预算表.XLSX[/UploadFiles]